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企業(yè)存貨審計(jì)應(yīng)包括哪些內(nèi)容?集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)主要審計(jì)什么?

企業(yè)存貨審計(jì)應(yīng)包括哪些內(nèi)容?

1、確認(rèn)存貨的數(shù)量

最基本的方法就是監(jiān)盤。目前,監(jiān)盤有兩種方式,一種是從賬到物,即盤點(diǎn)主管拿賬簿核對實(shí)物;另一種是從物到賬,就是指主管按照實(shí)物去查賬。

2、確認(rèn)存貨的價(jià)格

存貨的價(jià)格不僅影響資產(chǎn)的真實(shí)性,也影響當(dāng)期損益的真實(shí)性,因此,存貨審計(jì)期間要特別注意存貨價(jià)格,尤其是重置成本。

3、確認(rèn)存貨的質(zhì)量

上市公司會(huì)計(jì)信息披露對存貨質(zhì)量的要求很嚴(yán)格,對質(zhì)量較差的存貨要求的調(diào)整體現(xiàn)在“計(jì)提折舊”中,主要通過三種方法進(jìn)行檢驗(yàn):

(1)查看公司存貨明細(xì)賬,初步判斷不在公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi),與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的存貨;

(2)現(xiàn)場盤點(diǎn)時(shí),觀察公司存貨的外觀,檢查存貨的包裝是否有錯(cuò)誤和損壞;

(3)必要時(shí),請專家協(xié)助工作。

集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)主要審計(jì)什么?

一般來說,有關(guān)于集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)的主要審計(jì)內(nèi)容,其主要包括以下這些方面:

1、檢查、監(jiān)督和評價(jià)集團(tuán)公司內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度的有效性,尤其是其中的內(nèi)部牽制制度的健全性、恰當(dāng)性及有效性,監(jiān)督其運(yùn)行情況,并提出改進(jìn)措施及建議。

2、檢查、監(jiān)督和評價(jià)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)信息和經(jīng)營信息。具體包括用于確認(rèn)、計(jì)量、分類和報(bào)告該類信息的措施以及對某些項(xiàng)目的具體查詢,包括詳細(xì)測試交易、金額和范圍等。

3、檢查、監(jiān)督和評價(jià)集團(tuán)公司各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果,包括集團(tuán)公司的非財(cái)務(wù)控制。

4、檢查、監(jiān)督和評價(jià)集團(tuán)公司對法律、規(guī)定和其他外部要求的遵循情況,以及對管理當(dāng)局政策、指令和其他內(nèi)部要求的遵循情況。

標(biāo)簽: 企業(yè)存貨審計(jì) 集團(tuán)內(nèi)部審計(jì) 存貨價(jià)格

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